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1151112100876681X6/2017-00017
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发布机构
澳门特区赌场,澳门博彩业网址长坪镇
成文日期
2017-10-08

澳门特区赌场,澳门博彩业网址长坪镇2016年决算公开

时间:2017-10-08 | 来源:长坪镇

澳门特区赌场,澳门博彩业网址长坪镇2016年度部门决算编制说明


2017年9月


   一、主要职能及主要工作


(一)主要职能 


1.制定和组织实施经济和社会发展计划,产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展;


2.制定并组织实施村镇建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;


3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;


4.按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力; 5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;


6.完成上级政府交办的其它事项。 


(二)2016年重点工作完成情况


 1.着力推进经济稳定增长。


 2.着力推进社会治理创新。一是要突出解决群众诉求。二是要突出维护社会稳定。三是要突出做好安全生产工作。


 3.着力推进社会事业同兴。一是要全力推进人口计生工作。二是要稳步推进基础设施建设。优化交通网络。三是要坚定推进脱贫攻坚行动。四是要整体推进文教卫生事业发展。


二、部门决算单位构成


按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本部门行政单位1个,内设机构4个(财政所、党政工作办公室,经济发展办公室、社会事务管理办公室),事业单位2个(农业服务中心、社会事业服务中心)。


三、收支决算总体情况


2016年长坪镇本年收入合计2236.91万元,其中:财政拨款收入2155.81万元,占96%;其他收入81.10万元,占4%。


2016年长坪镇本年支出合计2236.78万元,其中:基本支出294.27万元,占13%;项目支出1942.51万元,占87%。


四、财政拨款收支决算情况


长坪镇2016年度财政拨款收支决算总计2225.81万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5万元,增长0.2%。 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


长坪镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2035.81万元,占财政拨款本年支出合计的94%。2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2万元,增长0.1%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


长坪镇2016年一般公共预算财政拨款支出2035.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出293.72万元,占14%;国防支出1万元,占0.05%;文化体育与传媒支出0.15万元,占0.007%;社会保障和就业支出358.78万元,占18%;医疗卫生与计划生育支出33.37万元,占1.6%;城乡社区支出10万元,占0.49%;农林水支出1319.56万元,占65%;资源勘探信息等支出2万元,占0.1%;住房保障支出17.23万元,占0.85%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1.一般公共服务支出:2016年决算支出数为293.72万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。


2.一般公共服务支出人大事务:2016年决算数为2.5万元,完成预算100%。


3.一般公共服务支人大事务代表工作:2016年决算数为1.5万元,完成预算100%。


4.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出:2016年决算数为1万元,完成预算100%。


5.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务:2016年决算数为291.22万元,完成预算100%。


6.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:2016年决算数为176.22万元,完成预算100%。


7.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务机关服务:2016年决算数为5万元,完成预算100%。


8.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务:2016年决算数为110万元,完成预算100%。


9.国防支出:2016年决算数为1万元,完成预算100%。


10.国防支出国防动员兵役征集:2016年决算数为1万元,完成预算100%。


11.文化体育与传媒支出:2016年决算数为0.15万元,完成预算100%。


12.文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播:2016年决算数为0.15万元,完成预算100%。


13.社会保障和就业支出:2016年决算数为358.77万元,完成预算100%。


14.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤:2016年决算数为1.04万元,完成预算100%。


15.社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤:2016年决算数为7.95万元,完成预算100%。


16.社会保障和就业支出抚恤在乡复原、退伍军人生活补助:2016年决算数为45.76万元,完成预算100%。


17.社会保障和就业支出抚恤义务兵优待:2016年决算数为5万元,完成预算100%。


18.社会保障和就业支出抚恤农村籍退役士兵老年生活补助:2016年决算数为5.29万元,完成预算100%。


19.社会保障和就业支出社会福利儿童福利:2016年决算数为2.72万元,完成预算100%。


20.社会保障和就业支出残疾人事业:2016年决算数为27.02万元,完成预算100%。


21.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫:2016年决算数为7.09万元,完成预算100%。


22.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出:2016年决算数为19.93万元,完成预算100%。


23.社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助:2016年决算数为5万元,完成预算100%。


24.社会保障和就业支出最低生活保障农村最低生活保障金支出:2016年决算数为145.6万元,完成预算100%。


25.社会保障和就业支出临时救助临时救助支出:2016年决算数为0.52万元,完成预算100%。


26.社会保障和就业支出特困人员供养农村五保供养支出:2016年决算数为106.2万元,完成预算100%。


27.社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助:2016年决算数为6.67万元,完成预算100%。


28.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为33.37万元,完成预算100%。


29.医疗卫生与计划生育支出医疗保障城乡医疗救助:2016年决算数为12.63万元,完成预算100%。


30.医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出:2016年决算数为20.74万元,完成预算100%。


31.城乡社区支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。32.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。


33.农林水支出:2016年决算数为1319.57万元,完成预算100%。


34.农林水支出农业:2016年决算数为214.08万元,完成预算100%。


35.农林水支出农业事业运行:2016年决算数为100.82万元,完成预算100%。


36.农林水支出农业农业生产支持补贴:2016年决算数为103.26万元,完成预算100%。


37.农林水支出农业农业组织化与产业化经营:2016年决算数为10万元,完成预算100%。


38.农林水支出水利其他水利支出:2016年决算数为20万元,完成预算100%。


39.农林水支出扶贫:2016年决算数为911.64万元,完成预算100%。


40.农林水支出扶贫生产发展:2016年决算数为9万元,完成预算100%。


41.农林水支出扶贫其他扶贫支出:2016年决算数为902.64万元,完成预算100%。


42.农林水支出农村综合改革:2016年决算数为173.85万元,完成预算100%。


43.农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助:2016年决算数为45万元,完成预算100%。


44.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为85.85万元,完成预算100%。


45.农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为43万元,完成预算100%。


46.资源勘探信息等支出:2016年决算数为2万元,完成预算100%。


47.资源勘探信息等支出安全生产监管安全监管监察专项:2016年决算数为2万元,完成预算100%。


48.住房保障支出:2016年决算数为17.23万元,完成预算100%。


49.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2016年决算数为17.23万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


长坪镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出294.27万元,其中:


人员经费269.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费25万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


长坪镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算(指调整预算,下同)0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%2016年度本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费


2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。


2.公务用车购置及运行维护费


2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:


公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。


公务用车运行维护费支出0万元。


3.公务接待费


2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。2016年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。


八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况


长坪镇2016年政府性基金预算财政拨款收入120万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出120万元。


九、国有资本经营预算拨款收支决算情况


本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


2016年度,长坪镇机关运行经费支出293.72万元,2015年决算数持平。


(二)政府采购支出情况


2016年度,长坪镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。


(三)国有资产占有使用情况


本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。


(四)预算绩效情况


按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。


十、名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。


2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。


5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


7.一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出。


8.一般公共服务支出人大事务:指反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。 


9.一般公共服务支人大事务代表工作:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。


10.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出:指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。


11.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务:指反映各级政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。


12.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


13.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务机关服务:指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。


14.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。


15.国防支出:指反映政府用于国防方面的支出。


16.国防支出国防动员兵役征集:指反映用于兵役征集等方面的支出。


17.文化体育与传媒支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。


18.文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。


19.社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障和就业方面的支出。


20.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。


21.社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。


22.社会保障和就业支出抚恤在乡复原、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。


23.社会保障和就业支出抚恤义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。


24.社会保障和就业支出抚恤农村籍退役士兵老年生活补助:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。


25.社会保障和就业支出社会福利儿童福利:指反映对儿童提供福利服务方面的支出。


26.社会保障和就业支出残疾人事业:指反映政府在残疾人事业方面的支出。


27.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫:指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。


28.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出:指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。


29.社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。


30.社会保障和就业支出最低生活保障农村最低生活保障金支出:指反映农村最低生活保障对象最低生活保障金支出。


31.社会保障和就业支出临时救助临时救助支出:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。


32.社会保障和就业支出特困人员供养农村五保供养支出:指反映农村五保供养支出。


33.社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。


34.医疗卫生与计划生育支出:指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。


35.医疗卫生与计划生育支出医疗保障城乡医疗救助:指反映政府用于城乡困难群众医疗救助的支出。


36.医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出:指反映上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出。


37.城乡社区支出:指反映政府城乡社区实务支出。


38.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出:指反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。


39.农林水支出:指反映政府农林水实务支出。


40.农林水支出农业:指反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。


41.农林水支出农业事业运行:指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。


42.农林水支出农业农业生产支持补贴:指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。


43.农林水支出农业农业组织化与产业化经营:指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。


44.农林水支出水利其他水利支出:指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。


45.农林水支出扶贫:指反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。


46.农林水支出扶贫生产发展:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展建设项目以及相关技术推广等方面的项目支出。


47.农林水支出扶贫其他扶贫支出:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。


48.农林水支出农村综合改革:指反映农村综合改革方面的支出。


49.农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。


50.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金。


51.农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。


52.资源勘探信息等支出:指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。


53.资源勘探信息等支出安全生产监管安全监管监察专项:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。


54.住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。


55.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


56.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


57.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


58.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


59.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


60.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


61.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


62.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附表一:收入支出决算总表


    附表二:收入决算表


    附表三:支出决算表


    附表四:财政拨款收入支出决算表


    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表


    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表


    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表点这里下载:KZIvI2m5rC_73338.xls


    附表十二:国有资本经营预算支出决算表

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